ข้อมูลส่วนตัว [ID : 416530] (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 15 ต.ค. 2563) (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ต.ค. 2563) |
ชื่อ - นามสกุล : |
ไม่เปิดเผย |
|
วันเกิด : |
12 พฤศจิกายน 2523 / อายุ 44 ปี |
ส่วนสูง : |
ส่วนสูง : 59 ซม. น้ำหนัก : 154 กิโลกรัม |
เพศ : |
หญิง |
สถานะสมรส : |
โสด |
สัญชาติ : |
ไทย |
ศาสนา : |
พุทธ |
ข้อมูลในการติดต่อ |
E-mail : |
ไม่เปิดเผย |
ที่อยู่ : |
ไม่เปิดเผย |
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : |
พระโขนง, บางนา |
จังหวัด : |
กรุงเทพมหานคร |
รหัสไปรษณีย์ : |
ไม่เปิดเผย |
โทรศัพท์ : |
ไม่เปิดเผย |
มือถือ : |
ไม่เปิดเผย |
Fax : |
ไม่เปิดเผย |
ความพร้อมในการเริ่มงาน |
พร้อมทำงาน : |
เริ่มทำงานได้เลย |
สถานะการทำงาน : |
มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน |
ประวัติการศึกษา |
ปัจจุบัน : |
จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551 |
1. การศึกษาสูงสุด |
ระดับการศึกษา : |
ปริญญาโท |
ชื่อสถานศึกษา : |
มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
วุฒิการศึกษา : |
บริหาร |
สาขาวิชา : |
การเงิน การธนาคาร |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : |
3.25 |
2. การศึกษาก่อนหน้า |
ระดับการศึกษา : |
ปริญญาตรี |
ชื่อสถานศึกษา : |
มหาวิทยาลัยราชภัชสวนสุนันทา |
วุฒิการศึกษา : |
บริหาร |
สาขาวิชา : |
การบัญชี |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : |
3.34 |
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ |
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : |
บัญชี - การเงิน - การธนาคาร |
ประเภทงานที่สนใจ : |
1. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร 2. อื่นๆ 3. |
ตำแหน่งงานที่สนใจ : |
1. ผู้ตรวจสอบภายใน 2. งานบริหารความเสี่ยง |
ลักษณะงานที่ต้องการ : |
งานประจำ (Full Time)
|
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : |
75000 บาท |
ประวัติการทำงาน |
ประสบการณ์ทั้งหมด : |
15 ปี |
1. ประสบการณ์ทำงาน |
เริ่มจาก : |
กันยายน 2558 ถึง กันยายน 2563 |
บริษัท : |
ไม่เปิดเผย |
ที่อยู่บริษัท : |
87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
ตำแหน่ง : |
ผู้ช่วยผู้จัดการ |
เงินเดือน : |
ไม่เปิดเผย บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : |
1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ
2. บริหารงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่วางไว้
3. จัดทำ / สอบทานแนวทางการตรวจสอบ (Risk Matrix / Audit Program) เพื่อประเมินความเพียงพอ และ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
4. กำกับ ดูแลและให้คำแนะนะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ตรวจสอบ ขอบเขตของงานและเทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็น เพื่อให้งานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
5. สอบทานกระดาษทำการ เพื่อให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบผลและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้
6. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Fieldwork) ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
7. สอบทาน แก้ไข รายงานการตรวจสอบที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน / จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. คัดเลือก พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
|
2. ประสบการณ์ทำงาน |
เริ่มจาก : |
มิถุนายน 2556 ถึง กันยายน 2558 |
บริษัท : |
ไม่เปิดเผย |
ที่อยู่บริษัท : |
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย |
ตำแหน่ง : |
ผู้ช่วยผู้จัดการ |
เงินเดือน : |
ไม่เปิดเผย บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : |
1. วางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บริหารงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ และควบคุมให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และระเบียบทั้งภายในฝ่ายฯ และขององค์กร
3. เสนอ และจัดทำแผนการเข้าตรวจสอบและร่างแนวทางการตรวจสอบ (Risk Matrix / Audit Program)
4. จัดทำ / สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอต่อผู้บริหารของส่วนงานที่ได้รับการตรวจ
5. ติดตามการแก้ไขตามที่ผู้ได้รับการตรวจชี้แจง / ข้อแนะนำของผู้ตรวจสอบ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเสนอแก่หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน และชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และการควบคุมภายในขององค์กร
7. รายงานความคืบหน้าในการปฎิบัติงานของหัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน
8. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายหริหาร และ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
|
3. ประสบการณ์ทำงาน |
เริ่มจาก : |
มีนาคม 2553 ถึง มิถุนายน 2556 |
บริษัท : |
ไม่เปิดเผย |
ที่อยู่บริษัท : |
238 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
ตำแหน่ง : |
ผู้ช่วยผู้จัดการ |
เงินเดือน : |
ไม่เปิดเผย บาท |
ลักษณะงานที่ทำ : |
1. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขต ของการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดทำกฎบัตร ว่าด้วย อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. วางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กำหนดนโยบายการตรวจสอบ และจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน
4. บริหารงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ และควบคุมให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และระเบียบทั้งภายในฝ่ายฯ และขององค์กร
5. เสนอ และจัดทำแผนการเข้าตรวจสอบและร่างแนวทางการตรวจสอบ (Risk Matrix / Audit Program)
6. จัดทำ / สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอต่อผู้บริหารของส่วนงานที่ได้รับการตรวจ
7. ติดตามการแก้ไขตามที่ผู้ได้รับการตรวจชี้แจง / ข้อแนะนำของผู้ตรวจสอบ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเสนอแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการตรวจสอบ
8. คัดเลือก พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และการควบคุมภายในขององค์กร
10. รายงานความคืบหน้าในการปฎิบัติงานของฝ่ายฯ เสนอกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
11. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายหริหาร และ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร่วมถึงประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำบริษํทเข้าตลาดฯ)
|
ความสามารถ |
ความสามารถทางภาษา |
ภาษา |
พูด |
อ่าน |
เขียน |
1. ภาษาไทย |
ดี |
ดี |
ดี |
2. ภาษาอังกฤษ |
พอใช้ |
พอใช้ |
พอใช้ |
ความสามารถอื่นๆ |
พิมพ์ดีด : |
ภาษาไทย 45 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 52 คำ/นาที |
ความสามารถในการขับขี่ : |
รถยนต์ , |
ยานพาหนะส่วนตัว : |
รถยนต์ , |
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : |
โปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจสอบ ACL (Audit Command Language)
โปรแกรมระบบงาน SAP, express, Integral life,AS400,Talisman
Microsoft office : Word , excel, Power point |
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง |
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : |
ระยะเวลา จำนวนชั่วโมง หลักสูตร จัดโดย
19 มิถุนายน 2562 2 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. (จัดอบรมโดยส่วนควบคุมมาตรฐานงาน)
29 31 พฤษภาคม 2562 18 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) รุ่นที่ 1/62 สภาวิชาชีพบัญชี
25 เมษายน 2562 3 Fuzzy and Web scraping with Excel workshop ส่วนงานตรวจสอบของ SCB รัชโยธิน
29 มีนาคม 2562 3 หลักสูตร เจาะลึกเทคนิคการใช้ Tools เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบ (Audits Got Talent Techniques REVEALED) ส่วนงานตรวจสอบของ SCB รัชโยธิน
6,25 กันยายน 2561, 27 ตุลาคม 2561 และ 4 พฤศจิกายน 2561 24 หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบฯ"(หลักสูตร1,2,3,4) สภาวิชาชีพบัญชี
5-6 กรกฎาคม 2561 12 หลักสูตร "อบรมติวสอบ CPIAT" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
26-28 กุมภาพันธ์ 2561 10 หลักสูตร "การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ"(SYSTEMATIC AUDIT) บจก.โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์วิส
2 พฤศจิกายน 2560 6 หลักสูตร "Compliance & Compliance Audit" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
19-22 ตุลาคม 2560 24 หลักสูตร "Leadership Skills for Auditors" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
13-14 กันยายน 2560 12 หลักสูตร Excel 2007 : Survival (Intermediate) บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
11 กันยายน 2560 2 หลักสูตร Anti-Corruption Training (เวลา 14.30-16.30น.) บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
16 พฤษภาคม 2560 6 สัมมนาหลักสูตร "Sampling for Internal Auditors" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
20 เมษายน 2560 6 หลักสูตร จิตวิทยาการทำงาน คุยให้ได้งาน..ประสานให้ได้ใจ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
22 มีนาคม 2560 6 หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน Assignment & Controlling Techniques บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
23 กุมภาพันธ์ 2560 6 เรื่อง การสื่อสาร และการทำงานเชิงรุก บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
11-14 ตุลาคม 2559 24 หลักสูตร สตท."Audit -in-Charge Tools and Techniques" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
6 สิงหาคม 2559 11 กันยายน2559
(เฉพาะเสาร์และอาทิตย์) 12 หลักสูตร AUA เฉพาะทาง"Interactive Listening.." สถาบัน AUA
25-26 เมษายน 2559 12 หลักสูตร สตท."Audit Report Writing.." สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
22 มีนาคม 2559 6 หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
ช่วงเดือน มิถุนายน กันยายน 2554 (26 วัน) 156 หลักสูตร CPIAT รุ่นที่ 18 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
|
บุคคลอ้างอิง : |
ไม่เปิดเผย |
Powered by www.BuddyJob.com |