ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 416530]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 15 ต.ค. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ต.ค. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 12 พฤศจิกายน 2523 / อายุ 44 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 59 ซม. น้ำหนัก : 154 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : พระโขนง, บางนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : บริหาร
สาขาวิชา : การเงิน การธนาคาร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.25
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัชสวนสุนันทา
วุฒิการศึกษา : บริหาร
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.34

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : บัญชี - การเงิน - การธนาคาร
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
2. อื่นๆ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ผู้ตรวจสอบภายใน
2. งานบริหารความเสี่ยง
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 75000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 15 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2558  ถึง กันยายน 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ
2. บริหารงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่วางไว้
3. จัดทำ / สอบทานแนวทางการตรวจสอบ (Risk Matrix / Audit Program) เพื่อประเมินความเพียงพอ และ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
4. กำกับ ดูแลและให้คำแนะนะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ตรวจสอบ ขอบเขตของงานและเทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็น เพื่อให้งานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
5. สอบทานกระดาษทำการ เพื่อให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบผลและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้
6. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Fieldwork) ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
7. สอบทาน แก้ไข รายงานการตรวจสอบที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน / จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. คัดเลือก พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2556  ถึง กันยายน 2558
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1. วางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บริหารงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ และควบคุมให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และระเบียบทั้งภายในฝ่ายฯ และขององค์กร
3. เสนอ และจัดทำแผนการเข้าตรวจสอบและร่างแนวทางการตรวจสอบ (Risk Matrix / Audit Program)
4. จัดทำ / สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอต่อผู้บริหารของส่วนงานที่ได้รับการตรวจ
5. ติดตามการแก้ไขตามที่ผู้ได้รับการตรวจชี้แจง / ข้อแนะนำของผู้ตรวจสอบ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเสนอแก่หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน และชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และการควบคุมภายในขององค์กร
7. รายงานความคืบหน้าในการปฎิบัติงานของหัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน
8. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายหริหาร และ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2553  ถึง มิถุนายน 2556
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 238 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขต ของการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดทำกฎบัตร ว่าด้วย อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. วางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กำหนดนโยบายการตรวจสอบ และจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน
4. บริหารงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ และควบคุมให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และระเบียบทั้งภายในฝ่ายฯ และขององค์กร
5. เสนอ และจัดทำแผนการเข้าตรวจสอบและร่างแนวทางการตรวจสอบ (Risk Matrix / Audit Program)
6. จัดทำ / สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอต่อผู้บริหารของส่วนงานที่ได้รับการตรวจ
7. ติดตามการแก้ไขตามที่ผู้ได้รับการตรวจชี้แจง / ข้อแนะนำของผู้ตรวจสอบ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเสนอแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการตรวจสอบ
8. คัดเลือก พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และการควบคุมภายในขององค์กร
10. รายงานความคืบหน้าในการปฎิบัติงานของฝ่ายฯ เสนอกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
11. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายหริหาร และ / หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร่วมถึงประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำบริษํทเข้าตลาดฯ)

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 45 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 52 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : โปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจสอบ ACL (Audit Command Language)
โปรแกรมระบบงาน SAP, express, Integral life,AS400,Talisman
Microsoft office : Word , excel, Power point

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ระยะเวลา จำนวนชั่วโมง หลักสูตร จัดโดย
19 มิถุนายน 2562 2 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. (จัดอบรมโดยส่วนควบคุมมาตรฐานงาน)
29 – 31 พฤษภาคม 2562 18 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) รุ่นที่ 1/62 สภาวิชาชีพบัญชี
25 เมษายน 2562 3 Fuzzy and Web scraping with Excel workshop ส่วนงานตรวจสอบของ SCB รัชโยธิน
29 มีนาคม 2562 3 หลักสูตร เจาะลึกเทคนิคการใช้ Tools เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบ (Audit’s Got Talent – Techniques REVEALED) ส่วนงานตรวจสอบของ SCB รัชโยธิน
6,25 กันยายน 2561, 27 ตุลาคม 2561 และ 4 พฤศจิกายน 2561 24 หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบฯ"(หลักสูตร1,2,3,4) สภาวิชาชีพบัญชี
5-6 กรกฎาคม 2561 12 หลักสูตร "อบรมติวสอบ CPIAT" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
26-28 กุมภาพันธ์ 2561 10 หลักสูตร "การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ"(SYSTEMATIC AUDIT) บจก.โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์วิส
2 พฤศจิกายน 2560 6 หลักสูตร "Compliance & Compliance Audit" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
19-22 ตุลาคม 2560 24 หลักสูตร "Leadership Skills for Auditors" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
13-14 กันยายน 2560 12 หลักสูตร Excel 2007 : Survival (Intermediate) บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
11 กันยายน 2560 2 หลักสูตร Anti-Corruption Training (เวลา 14.30-16.30น.) บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
16 พฤษภาคม 2560 6 สัมมนาหลักสูตร "Sampling for Internal Auditors" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
20 เมษายน 2560 6 หลักสูตร จิตวิทยาการทำงาน ‘คุยให้ได้งาน..ประสานให้ได้ใจ’ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
22 มีนาคม 2560 6 หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน Assignment & Controlling Techniques บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
23 กุมภาพันธ์ 2560 6 เรื่อง การสื่อสาร และการทำงานเชิงรุก บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
11-14 ตุลาคม 2559 24 หลักสูตร สตท."Audit -in-Charge Tools and Techniques" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
6 สิงหาคม 2559 – 11 กันยายน2559
(เฉพาะเสาร์และอาทิตย์) 12 หลักสูตร AUA เฉพาะทาง"Interactive Listening.." สถาบัน AUA
25-26 เมษายน 2559 12 หลักสูตร สตท."Audit Report Writing.." สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
22 มีนาคม 2559 6 หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2554 (26 วัน) 156 หลักสูตร CPIAT รุ่นที่ 18 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com




BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |